平成18年度決算(各会計総括表)

会計

一般会計

最終予算額705億6,148万円
■収入
収入済額686億5,429万円/予算比97.3%
■支出
支出済額685億1,823万円/予算比97.1%

特別会計

老人保健

最終予算額127億4,045万円
■収入
収入済額123億2,946万円/予算比96.8%
■支出
支出済額124億1,437万円/予算比97.4%

国民健康保険

最終予算額137億3,633万円
■収入
収入済額134億5,611万円/予算比98.0%
■支出
支出済額134億5,611万円/予算比98.0%

診療所

最終予算額9,285万円
■収入
収入済額8,615万円/予算比92.8%
■支出
支出済額8,615万円/予算比92.8%

介護保険

最終予算額63億5,010万円
■収入
収入済額63億3,523万円/予算比99.8%
■支出
支出済額62億9,560万円/予算比99.1%

介護サービス事業

最終予算額3億1,618万円
■収入
収入済額3億 591万円/予算比96.8%
■支出
支出済額3億 591万円/予算比96.8%

簡易水道事業

最終予算額9億1,763万円
■収入
収入済額8億9,317万円/予算比97.3%
■支出
支出済額8億9,317万円/予算比97.3%

下水道事業

最終予算額13億9,539万円
■収入
収入済額13億8,149万円/予算比99.0%
■支出
支出済額13億8,149万円/予算比99.0%

漁業集落環境整備排水事業

最終予算額9,026万円
■収入
収入済額8,827万円/予算比97.8%
■支出
支出済額8,827万円/予算比97.8%

市場事業

最終予算額1億1,512万円
■収入
収入済額1億 900万円/予算比94.7%
■支出
支出済額1億 128万円/予算比88.0%

工業団地造成事業

最終予算額3億1,037万円
■収入 
収入済額   316万円/予算比1.0%
■支出
支出済額2億8,902万円/予算比93.1%

北海道ちほく高原鉄道経営安定等事業

最終予算額11億9,072万円
■収入
収入済額11億 102万円/予算比92.5%
■支出
支出済額11億 102万円/予算比92.5%

小計

最終予算額372億5,540万円
■収入
収入済額360億8,897万円/予算比96.9%
■支出
支出済額364億1,239万円/予算比97.7%

合計

最終予算額1,078億1,688万円
■収入
収入済額1,047億4,326万円/予算比97.1%
■支出
支出済額1,049億3,062万円/予算比97.3%

※1)一般会計分については、平成17年度繰越分を含む。一般会計分については、
平成17年度繰越分を含む。
※2)老人保健特別会計・工業団地造成事業特別会計の歳入歳出差引不足額は、繰上充用金により翌年度歳入から補てんした。

お問い合わせ
財政課
財務係
電話:0157-25-1112
ファクシミリ:0157-24-1101 E-Mail:zaisei@city.kitami.lg.jp
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