会計
一般会計
最終予算額672億1,897万円
■収入
収入済額657億2,334万円/予算比97.8%
■支出
支出済額655億1,353万円/予算比97.5%
特別会計
老人保健
最終予算額125億4,312万円
■収入
収入済額122億 714万円/予算比97.3%
■支出
支出済額121億4,638万円/予算比96.8%
国民健康保険
最終予算額151億6,098万円
■収入
収入済額149億7,927万円/予算比98.8%
■支出
支出済額149億7,927万円/予算比98.8%
診療所
最終予算額7,863万円
■収入
収入済額7,467万円/予算比95.0%
■支出
支出済額7,467万円/予算比95.0%
介護保険
最終予算額71億7,030万円
■収入
収入済額71億4,943万円/予算比99.7%
■支出
支出済額70億7,994万円/予算比98.7%
簡易水道事業
最終予算額12億4,563万円
■収入
収入済額12億2,351万円/予算比98.2%
■支出
支出済額12億2,351万円/予算比98.2%
下水道事業
最終予算額14億2,485万円
■収入
収入済額13億9,288万円/予算比97.8%
■支出
支出済額13億8,901万円/予算比97.5%
漁業集落環境整備排水事業
最終予算額3,147万円
■収入
収入済額2,433万円/予算比77.3%
■支出
支出済額2,4333万円/予算比77.3%
市場事業
最終予算額1億5,489万円
■収入
収入済額1億5,5364万円/予算比99.2%
■支出
支出済額1億5,364万円/予算比99.2%
工業団地造成事業
最終予算額3億1,886万円
■収入
収入済額 335万円/予算比1.1%
■支出
支出済額2億9,598万円/予算比92.8%
北海道ちほく高原鉄道経営安定等事業
最終予算額39億8,061万円
■収入
収入済額39億6,448万円/予算比99.6%
■支出
支出済額39億6,448万円/予算比99.6%
小計
最終予算額421億 934万円
■収入
収入済額411億7,270万円/予算比97.8%
■支出
支出済額413億3,121万円/予算比98.2%
合計
最終予算額1,093億2,831万円
■収入
収入済額1,068億9,604万円/予算比97.8%
■支出
支出済額1,068億4,474万円/予算比97.7%
※一般会計および、介護保険特別会計については、平成18年度からの繰越分を含む。
※工業団地造成事業特別会計の歳入歳出不足額は、繰上充用金により翌年度歳入から補てんした。
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- 財政課
財務担当
電話:0157-25-1112
ファクシミリ:0157-24-1101
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