平成19年度決算(各会計総括表)

会計

一般会計

最終予算額672億1,897万円
■収入
収入済額657億2,334万円/予算比97.8%
■支出
支出済額655億1,353万円/予算比97.5%

特別会計

老人保健

最終予算額125億4,312万円
■収入
収入済額122億 714万円/予算比97.3%
■支出
支出済額121億4,638万円/予算比96.8%

国民健康保険

最終予算額151億6,098万円
■収入
収入済額149億7,927万円/予算比98.8%
■支出
支出済額149億7,927万円/予算比98.8%

診療所

最終予算額7,863万円
■収入
収入済額7,467万円/予算比95.0%
■支出
支出済額7,467万円/予算比95.0%

介護保険

最終予算額71億7,030万円
■収入
収入済額71億4,943万円/予算比99.7%
■支出
支出済額70億7,994万円/予算比98.7%

簡易水道事業

最終予算額12億4,563万円
■収入
収入済額12億2,351万円/予算比98.2%
■支出
支出済額12億2,351万円/予算比98.2%

下水道事業

最終予算額14億2,485万円
■収入
収入済額13億9,288万円/予算比97.8%
■支出
支出済額13億8,901万円/予算比97.5%

漁業集落環境整備排水事業

最終予算額3,147万円
■収入
収入済額2,433万円/予算比77.3%
■支出
支出済額2,4333万円/予算比77.3%

市場事業

最終予算額1億5,489万円
■収入
収入済額1億5,5364万円/予算比99.2%
■支出
支出済額1億5,364万円/予算比99.2%

工業団地造成事業

最終予算額3億1,886万円
■収入
収入済額   335万円/予算比1.1%
■支出
支出済額2億9,598万円/予算比92.8%

北海道ちほく高原鉄道経営安定等事業

最終予算額39億8,061万円
■収入
収入済額39億6,448万円/予算比99.6%
■支出
支出済額39億6,448万円/予算比99.6%

小計

最終予算額421億 934万円
■収入
収入済額411億7,270万円/予算比97.8%
■支出
支出済額413億3,121万円/予算比98.2%

合計

最終予算額1,093億2,831万円
■収入
収入済額1,068億9,604万円/予算比97.8%
■支出
支出済額1,068億4,474万円/予算比97.7%

※一般会計および、介護保険特別会計については、平成18年度からの繰越分を含む。
※工業団地造成事業特別会計の歳入歳出不足額は、繰上充用金により翌年度歳入から補てんした。

お問い合わせ
財政課
財務係
電話:0157-25-1112
ファクシミリ:0157-24-1101 E-Mail:zaisei@city.kitami.lg.jp
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