平成29年度決算(各会計総括表)

会計

一般会計

最終予算額843億2,423万円
■収入
収入済額762億 741万円/予算比90.4%
■支出
支出済額758億1,736万円/予算比89.9%

特別会計

後期高齢者医療

最終予算額17億4,161万円
■収入
収入済額17億 350万円/予算比97.0%
■支出
支出済額16億4,310万円/予算比94.3%

国民健康保険

最終予算額156億5,076万円
■収入
収入済額151億8,007万円/予算比97.0%
■支出
支出済額149億9,574万円/予算比95.8%

介護保険

最終予算額118億2,908万円
■収入
収入済額118億1,115万円/予算比99.8%
■支出
支出済額116億2,687万円/予算比98.3%

漁業集落環境整備排水事業

最終予算額4,095万円
■収入
収入済額3,772万円/予算比93.5%
■支出
支出済額3,772万円/予算比93.5%

工業団地造成事業

最終予算額2億7,444万円
■収入
収入済額   173万円/予算比0.6%
■支出
支出済額2億5,213万円/予算比91.9%

小計

最終予算額295億3,624万円
■収入
収入済額287億3,417万円/予算比97.3%
■支出
支出済額285億5,556万円/予算比96.7%

合計

最終予算額1,138億6,047万円
■収入
収入済額1,049億4,158万円/予算比92.2%
■支出
支出済額1,043億7,292万円/予算比91.7%

※一般会計については、平成28年度からの繰越分を含む。
※工業団地造成事業特別会計の歳入歳出不足額は、繰上充用金により翌年度歳入から補てんした。

地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられた社会保障に要する経費について

北見市の決算状況について

北見市の平成29年度の決算の概要、健全化判断比率等財政状況の分析や財務書類によって、決算状況をわかりやすくお知らせするために作成した資料です。

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財務係
電話:0157-25-1112
ファクシミリ:0157-24-1101 E-Mail:zaisei@city.kitami.lg.jp
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